Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada"
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• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada | • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada |
Edição das 14h38min de 6 de novembro de 2017
Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
Índice
Caminho
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada
Inclusão
Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um Pedido de Compras, pela Importação de XML ou pela Inclusão de Nota de Entrada direta. A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.
Nota de Entrada pelo Pedido de Compra
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um Pedido de Compras e autorizar o mesmo.
Em seguida clique em "Incluir Nota de Entrada":
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "Consultar Pedido de Compra", selecionar o pedido e clicar em "Escolher":
Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "Sim":
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "Enviar item para a nota":
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.
2- Clicar em "Enviar Todos Itens Para Nota":
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
3- Ir na opção "Enviar Item Editando"
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "Enviar Item Editando"
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.
Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.
Nota de Entrada pelo XML
Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "Incluir Nota de Entrada":
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
Para importar o XML, siga para a aba "NFe" e clique em "Importar XML":
Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "Abrir":
Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "Sim":
Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.
Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:
Legenda:
- Item do XML: Irá mostrar o item cadastrado no XML
- Item do Pedido de Compra: Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML
- Produto/Código: Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML
- Lote: Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo
- Validade: Validade correspondente ao lote
- Peças: Quantidade de peças do XML
- Peso: Pode ser inserido o peso do produto
- Multiplicador: Inserir multiplicador que será usado na nota
- Unid.: Unidade de medida utilizada para esse produto
Ao colocar essas informações, basta clicar em "Gravar".
Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.
Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "Atualizar":
Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "Produto" em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo, número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.
Para finalizar a nota de entrada, clique em "Gravar".
Aba Nota
Legenda:
• Pedido: Caso a Nota for feita através de um Pedidos de Compras, basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:
Legenda:
• Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada
• Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor
• Série: Série da Nota Fiscal
• Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor
• Data: Data da Nota Fiscal
• Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor
• Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)
• Transp.: Qual a transportadora que entrará os produtos
• Obs.: Uma observação referente a Nota de Entrada
• Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos
• Frete: Qual a modalidade de frete utilizada
Aba Impostos
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
Aba Retenções
Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.
Aba Outras Despesas
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
Inclusão Outras Despesas
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
Legenda:
• Descrição: Descrição resumida da despesa
• C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
• Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.
• Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo
• Empresa: Qual a empresa que será contabilizada essa despesa
• Valor: Valor total da despesa
• Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.
• Valor Embutido na NF:
• Base ICMS:
Alteração Outras Despesas
Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "Alterar Outras Despesas":
Exclusão Outras Despesas
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "Excluir Outras Despesas"
Aba Antecipações
Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.
Aba Contas a Pagar Gerado
Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.