Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada"

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(Nota de Entrada Direta)
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(102 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
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Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
 
Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
  
==Caminho==
+
===Caminho===
  
 
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada'''
 
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada'''
  
  
[[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]
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[[Arquivo:Notas_de_Entrada.jpg]]
  
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===Inclusão===
  
==Inclusão==
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Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas:
  
Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.
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1) Pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta;'''
A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.
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2) Pelo '''Pedido de Compras;'''
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3) Pela '''Importação de XML.'''
 +
 
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A seguir serão demonstradas detalhadamente as 3 formas:
  
 
===Nota de Entrada Direta===
 
===Nota de Entrada Direta===
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  
 
Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.
 
Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.
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  [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
 
  [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
  
Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:
+
====Aba Nota====
  
  [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]
+
Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:
 +
 
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  [[Arquivo:Aba_nota.jpg]]
  
 
Legenda:  
 
Legenda:  
  
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada
+
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
  
• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor
+
• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
  
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal
+
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal.
  
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor
+
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
  
• '''Data:''' Data da Nota Fiscal
+
• '''Data:''' Data da Nota Fiscal.
  
• '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor
+
• '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.
  
• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)
+
• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
  
• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos
+
• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entregará os produtos.
  
• '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada
+
• '''Obs.:''' Uma observação referente à Nota de Entrada.
  
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos
+
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
  
• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada
+
• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada.
 +
 
 +
====Inclusão de Produtos====
  
 
Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "'''Incluir Produtos'''":
 
Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "'''Incluir Produtos'''":
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  [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]
 
  [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]
  
Irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:
+
Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos:
  
 
  [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]
 
  [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]
  
Legenda:
+
* '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.
 +
* '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.
 +
* '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.
 +
* '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.
 +
* '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.
 +
* '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.
 +
* '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.
 +
* '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.
 +
 
 +
 
 +
'''VALORES'''
 +
 
 +
[[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]
  
* '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.
 
 
* '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.
 
* '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.
* '''Unidade:'''  
+
* '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.
 +
* '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.
 +
* '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.
 +
* '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
 +
* '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
 +
* '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.
  
  
 +
'''OUTROS IMPOSTOS'''
  
 +
[[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]
  
 +
* '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.
  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  
Poderá ser preenchido também a aba "'''Outras Despesas'''":
+
'''OUTRAS INFORMAÇÕES'''
  
  [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]
+
  [[Arquivo:Outras_informações.jpg]]
  
Legenda:
+
* '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
 +
* '''Integração com Armazém/CD:''' Neste campo, coloca-se a situação (aguardando, enviada ou recebida); a quantidade de nota, avaria e recebida; e a data de envio e recebimento.
 +
* '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto, a data de fabricação e a validade.
 +
* '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.
 +
 
 +
 
 +
'''RATEIO C.CUSTOS'''
  
• '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa
+
[[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]
  
• '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
+
Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centros de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro(s) de Custo(s).
  
• '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.
+
====Aba Impostos====
  
• '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo
+
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
  
• '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa
+
[[Arquivo:Aba_impostos.jpg]]
  
• '''Valor:''' Valor total da despesa
+
====Aba Retenções====
  
• '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.
+
Assim como na aba "Impostos", o sistema preencherá automaticamente estes campos, de acordo com a parametrização cadastrada nos produtos.
  
• '''Valor Embutido na NF:'''
+
[[Arquivo:Aba Retenções.png]]
  
• '''Base ICMS:'''
+
====Aba Outras Despesas====
  
===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===
+
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
  
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.
+
[[Arquivo:Outras_despesas.jpg]]
  
Em seguida clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
+
=====Inclusão de Outras Despesas=====
  
[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
+
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
  
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
+
[[Arquivo:Botão_incluir_na_aba_outras_despesas.jpg]]
  
[[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]
+
Legenda:
  
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "'''Consultar Pedido de Compra'''", selecionar o pedido e clicar em "'''Escolher'''":
+
'''Descrição:''' Descrição resumida da despesa.
  
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
+
• '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
  
Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "'''Sim'''":
+
'''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.
  
[[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]
+
• '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.
  
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
+
• '''Empresa:''' Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.
  
[[Arquivo:Colocar número da nota.png]]
+
• '''Valor:''' Valor total da despesa, frete ou seguro.
  
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
+
• '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.
  
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "'''Enviar item para a nota":
+
'''Valor Embutido na NF:''' Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.
  
[[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]
+
=====Alteração Outras Despesas=====
  
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, para a nota.
+
Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão abaixo para alterar:
  
2- Clicar em "'''Enviar Todos Itens Para Nota'''":
+
[[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]
  
[[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]
+
=====Exclusão Outras Despesas=====
  
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
+
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:
  
3- Ir na opção "'''Enviar Item Editando'''"
+
[[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]
  
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "'''Enviar Item Editando'''"
+
====Aba Antecipações====
  
[[Arquivo:Enviar item editando.png]]
+
Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrada uma antecipação, ela aparecerá nesta aba.
  
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
+
[[Arquivo:Aba Antecipações.png]]
  
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.
+
====Aba Contas a Pagar Gerado====
  
[[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]
+
Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.
  
Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
+
[[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]
  
Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
+
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.
  
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.
+
====Aba NFe====
  
===Nota de Entrada pelo XML===
+
Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.
  
Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
+
[[Arquivo:Aba_NFe2.jpg]]
  
[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
+
Legenda:
  
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:
+
• '''Download XML:''' Clicar neste ícone para baixar o XML.
  
[[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]
+
• '''Importar XML:''' Clicar neste ícone para importar o XML.
  
Para importar o XML, siga para a aba "'''NFe'''" e clique em "'''Importar XML'''":
+
'''Atualizar XML:''' Clicar neste ícone para atualizar o XML.
  
[[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]
+
• '''Consultar NFE:''' Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.
  
Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "'''Abrir'''":
+
'''Manifestação:''' Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.
  
[[Arquivo:Lozalizar XML.png]]
+
• '''NF Devolução:''' Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.
  
Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "'''Sim'''":
+
====Aba XML====
  
[[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]
+
Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.
  
Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados
+
[[Arquivo:Aba_XML2.jpg]]
no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.
 
  
[[Arquivo:Alterar material do XML.png]]
+
===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===
  
 +
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.
  
Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:
+
Em seguida clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
  
  [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]
+
  [[Arquivo:Incluir nf de entrada.jpg|900px]]
  
Legenda:
+
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
  
* '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML
+
[[Arquivo:Inclusão_nf_de_entrada.jpg]]
  
* '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML
+
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "'''Consultar Pedido de Compra'''", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "'''Escolher'''":
  
* '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML
+
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
  
* '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo
+
Legenda:
  
* '''Validade:''' Validade correspondente ao lote
+
'''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
  
* '''Peças:''' Quantidade de peças do XML
+
'''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
  
* '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto
+
'''Série:''' Série da Nota Fiscal.
  
* '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota
+
'''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
  
* '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto
+
'''Data:''' Data da Nota Fiscal.
  
Ao colocar essas informações, basta clicar em "'''Gravar'''".
+
'''Entrega:''' Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.
  
'''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''
+
'''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
  
Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "'''Atualizar'''":
+
'''Transp.:''' Qual a transportadora que entregará os produtos.
  
[[Arquivo:Botão atualizar.png]]
+
• '''Obs.:''' Uma observação referente à Nota de Entrada.
  
Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "'''Produto'''" em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,
+
'''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.
 
  
 +
• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada.
  
Para finalizar a nota de entrada, clique em "'''Gravar'''".
 
  
===Aba Nota===
+
Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "'''Sim'''":
  
[[Arquivo:Aba Nota.png]]
+
[[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]
  
 +
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
  
Legenda:
+
[[Arquivo:Colocar número da nota.png]]
  
• '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:
+
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
  
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
+
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "'''Enviar item para a nota":
  
Legenda:
+
[[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]
  
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada
+
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.
  
'''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor
+
2- Clicar em "'''Enviar Todos Itens Para Nota'''":
  
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal
+
[[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]
  
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor
+
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
  
'''Data:''' Data da Nota Fiscal
+
3- Ir na opção "'''Enviar Item Editando'''"
  
'''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor
+
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "'''Enviar Item Editando'''".
  
• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)
+
[[Arquivo:Enviar item editando.png]]
  
• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos
+
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
  
• '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada
+
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.
  
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos
+
[[Arquivo:Quantidade_10.jpg]]
  
• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada
+
Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
  
===Aba Impostos===
+
Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
  
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
+
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.
  
[[Arquivo:Aba Impostos.png]]
+
===Nota de Entrada pelo XML===
  
===Aba Retenções===
+
Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
  
Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.
+
[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
  
[[Arquivo:Aba Retenções.png]]
+
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela, na qual deverá ser preenchida a data de entrega:
  
===Aba Outras Despesas===
+
[[Arquivo:Data_entrega.jpg]]
  
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
+
Para importar o XML, siga para a aba "'''NFe'''" e clique em "'''Importar XML'''":
  
====Inclusão Outras Despesas====
+
[[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]
  
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
+
Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "'''Abrir'''":
  
[[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]
+
[[Arquivo:Lozalizar XML.png]]
  
Legenda:
+
Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "'''Sim'''":
  
• '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa
+
[[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]
  
• '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
+
Em seguida, abrirá uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelar os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML, e definir mais alguma informação, se houver.
  
• '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.
+
[[Arquivo:Alterar material do XML.png]]
  
• '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo
 
  
• '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa
+
Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:
  
• '''Valor:''' Valor total da despesa
+
[[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]
  
• '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.
+
Legenda:
  
'''Valor Embutido na NF:'''
+
* '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML.
  
'''Base ICMS:'''
+
* '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo uma nota de entrada através de um pedido de venda, preencher com qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML.
  
====Alteração Outras Despesas====
+
* '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML.
  
Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Alterar Outras Despesas'''":
+
* '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo.
  
[[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]
+
* '''Validade:''' Validade correspondente ao lote.
  
====Exclusão Outras Despesas====
+
* '''Peças:''' Quantidade de peças do XML.
  
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Excluir Outras Despesas'''"
+
* '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto.
  
[[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]
+
* '''Multiplicador:''' Inserir o multiplicador que será usado na nota.
  
===Aba Antecipações===
+
* '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto.
  
Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.
+
Ao colocar essas informações, basta clicar em "'''Gravar'''".
  
[[Arquivo:Aba Antecipações.png]]
+
'''Obs.: Será preciso fazer esse processo somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for necessário dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''
  
===Aba Contas a Pagar Gerado===
+
Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "'''Atualizar'''":
  
Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.
+
[[Arquivo:Botão atualizar.png]]
  
[[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]
+
Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "'''Produto'''" em preto.
 +
Automaticamente, os campos: ID da nota; protocolo; número da nota; data; fornecedor; e prazo, serão puxados através do XML importado.
  
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.
+
Para finalizar a nota de entrada, clique em "'''Gravar'''".

Edição atual tal como às 17h27min de 11 de abril de 2024

Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.

Caminho

Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada


Notas de Entrada.jpg

Inclusão

Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas:

1) Pela Inclusão de Nota de Entrada direta;

2) Pelo Pedido de Compras;

3) Pela Importação de XML.

A seguir serão demonstradas detalhadamente as 3 formas:

Nota de Entrada Direta

Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.

Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "Incluir Nota de Entrada":

Botão Incluir nota de entrada.png

Aba Nota

Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

Aba nota.jpg

Legenda:

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Série: Série da Nota Fiscal.

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

Data: Data da Nota Fiscal.

Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.

Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.

Inclusão de Produtos

Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "Incluir Produtos":

Botão incluir produto na nota de entrada.png

Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

Inclusão de produto na nota de entrada.png
  • Produto: Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.
  • Fabricante: Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.
  • Código do Fabricante: Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.
  • Tipo de Movimento: Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.
  • CFOP: Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.
  • Não Recalcular CFOP: Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.
  • Brinde: Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.
  • Imobilizado: Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.


VALORES

Aba Valores da inclusão do produto.png
  • Quantidade: Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.
  • Unidade: Qual a Unidade de Medida utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no cadastro do produto.
  • Valor Unitário: Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.
  • Desc.: Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.
  • Peças: Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
  • Peso: Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
  • Impostos: Todos os campos que pertencem ao IPI, Despesas, ICMS, Simples, ICMS Zona Franca, Substituição Tributária, poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.


OUTROS IMPOSTOS

Aba Outros impostos do produto.png
  • Impostos: Todos os impostos contidos nessa tela, Partilha de ICMS, PIS, Cofins, Retenção e ISS, caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.


OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações.jpg
  • Estoque: Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
  • Integração com Armazém/CD: Neste campo, coloca-se a situação (aguardando, enviada ou recebida); a quantidade de nota, avaria e recebida; e a data de envio e recebimento.
  • Lote: Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto, a data de fabricação e a validade.
  • Projeto: se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.


RATEIO C.CUSTOS

Aba Rateio C. Custos - produto.png

Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centros de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro(s) de Custo(s).

Aba Impostos

Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.

Aba impostos.jpg

Aba Retenções

Assim como na aba "Impostos", o sistema preencherá automaticamente estes campos, de acordo com a parametrização cadastrada nos produtos.

Aba Retenções.png

Aba Outras Despesas

Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.

Outras despesas.jpg

Inclusão de Outras Despesas

Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.

Botão incluir na aba outras despesas.jpg

Legenda:

Descrição: Descrição resumida da despesa.

C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.

Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.

Empresa: Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.

Valor: Valor total da despesa, frete ou seguro.

Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.

Valor Embutido na NF: Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.

Alteração Outras Despesas

Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão abaixo para alterar:

Botão Alterar Outras despesas.png

Exclusão Outras Despesas

Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:

Botão Excluir Outras Despesas.png

Aba Antecipações

Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrada uma antecipação, ela aparecerá nesta aba.

Aba Antecipações.png

Aba Contas a Pagar Gerado

Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.

Aba Contas a Pagar Gerado.png

Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.

Aba NFe

Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.

Aba NFe2.jpg

Legenda:

Download XML: Clicar neste ícone para baixar o XML.

Importar XML: Clicar neste ícone para importar o XML.

Atualizar XML: Clicar neste ícone para atualizar o XML.

Consultar NFE: Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.

Manifestação: Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.

NF Devolução: Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.

Aba XML

Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.

Aba XML2.jpg

Nota de Entrada pelo Pedido de Compra

Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um Pedidos de Compras e autorizar o mesmo.

Em seguida clique em "Incluir Nota de Entrada":

Incluir nf de entrada.jpg

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:

Inclusão nf de entrada.jpg

Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "Consultar Pedido de Compra", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "Escolher":

Escolher pedido de compra.png

Legenda:

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Série: Série da Nota Fiscal.

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

Data: Data da Nota Fiscal.

Entrega: Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.

Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.


Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "Sim":

Confirmação para dar entrada no pedido.png

Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.

Colocar número da nota.png

Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:

1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "Enviar item para a nota":

Enviar um item para a nota.png

Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.

2- Clicar em "Enviar Todos Itens Para Nota":

Enviar todos os itens para a nota.png

Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.

3- Ir na opção "Enviar Item Editando"

Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "Enviar Item Editando".

Enviar item editando.png

É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.

Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.

Quantidade 10.jpg

Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.

Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.

Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.

Nota de Entrada pelo XML

Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "Incluir Nota de Entrada":

Botão Incluir nota de entrada.png

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela, na qual deverá ser preenchida a data de entrega:

Data entrega.jpg

Para importar o XML, siga para a aba "NFe" e clique em "Importar XML":

Aba NFe Botão Importar XML.png

Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "Abrir":

Lozalizar XML.png

Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "Sim":

Confirmação para importar XML.png

Em seguida, abrirá uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelar os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML, e definir mais alguma informação, se houver.

Alterar material do XML.png


Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:

Campo alterar do produto do XML.png

Legenda:

  • Item do XML: Irá mostrar o item cadastrado no XML.
  • Item do Pedido de Compra: Caso esteja fazendo uma nota de entrada através de um pedido de venda, preencher com qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML.
  • Produto/Código: Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML.
  • Lote: Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo.
  • Validade: Validade correspondente ao lote.
  • Peças: Quantidade de peças do XML.
  • Peso: Pode ser inserido o peso do produto.
  • Multiplicador: Inserir o multiplicador que será usado na nota.
  • Unid.: Unidade de medida utilizada para esse produto.

Ao colocar essas informações, basta clicar em "Gravar".

Obs.: Será preciso fazer esse processo somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for necessário dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.

Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "Atualizar":

Botão atualizar.png

Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "Produto" em preto. Automaticamente, os campos: ID da nota; protocolo; número da nota; data; fornecedor; e prazo, serão puxados através do XML importado.

Para finalizar a nota de entrada, clique em "Gravar".