Notas de Entrada

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Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.

Caminho

Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada


Notas de Entrada.jpg

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Nota de Entrada Direta

Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.

Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "Incluir Nota de Entrada":

Botão Incluir nota de entrada.png

Aba Nota

Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

Aba nota.jpg

Legenda:

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Série: Série da Nota Fiscal.

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

Data: Data da Nota Fiscal.

Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.

Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.

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Aba Impostos

Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.

Aba impostos.jpg

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Aba Outras Despesas

Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.

Outras despesas.jpg

Inclusão de Outras Despesas

Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.

Botão incluir na aba outras despesas.jpg

Legenda:

Descrição: Descrição resumida da despesa.

C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.

Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.

Empresa: Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.

Valor: Valor total da despesa, frete ou seguro.

Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.

Valor Embutido na NF: Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.

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Exclusão Outras Despesas

Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:

Botão Excluir Outras Despesas.png

Aba Antecipações

Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrada uma antecipação, ela aparecerá nesta aba.

Aba Antecipações.png

Aba Contas a Pagar Gerado

Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.

Aba Contas a Pagar Gerado.png

Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.

Aba NFe

Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.

Aba NFe2.jpg

Legenda:

Download XML: Clicar neste ícone para baixar o XML.

Importar XML: Clicar neste ícone para importar o XML.

Atualizar XML: Clicar neste ícone para atualizar o XML.

Consultar NFE: Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.

Manifestação: Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.

NF Devolução: Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.

Aba XML

Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.

Aba XML2.jpg

Nota de Entrada pelo Pedido de Compra

Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um Pedidos de Compras e autorizar o mesmo.

Em seguida clique em "Incluir Nota de Entrada":

Incluir nf de entrada.jpg

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:

Inclusão nf de entrada.jpg

Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "Consultar Pedido de Compra", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "Escolher":

Escolher pedido de compra.png

Legenda:

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Série: Série da Nota Fiscal.

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

Data: Data da Nota Fiscal.

Entrega: Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.

Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.


Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "Sim":

Confirmação para dar entrada no pedido.png

Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.

Colocar número da nota.png

Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:

1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "Enviar item para a nota":

Enviar um item para a nota.png

Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.

2- Clicar em "Enviar Todos Itens Para Nota":

Enviar todos os itens para a nota.png

Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.

3- Ir na opção "Enviar Item Editando"

Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "Enviar Item Editando".

Enviar item editando.png

É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.

Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.

Quantidade 10.jpg

Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.

Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.

Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.

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